澳洲税务丨报税季:盘点那些不能抵扣的费用

2016年06月30日 澳洲麦尔肯移民留学








又到一年一度的报税时节啦!如果不想接到从税务局打来的电话,有一些费用支出你绝不能把它们算作税前扣除来上报。


尤其是当你属于在家工作状态时,在这方面就更要谨慎。因为在工作费用与个人支出之间有一片灰色地带。


当然,有一些费用是被明令禁止去算作税前扣除的。任何想把它们抵扣的行为都会立即引起税务局的警觉。




医药费

旅行社的工作人员,无论是雇主还是雇员,如果在国外某个传染病高发地带工作,可能习惯性地认为自己可以把防疫费用当作税前扣除上报。


税务部主管考菲德(Maree Caulfield)表示,这是行不通的。她说:“医疗费用不能抵扣,其中就包括防疫费。就算你是为了避免在工作中染病而接种也是如此。只有在极少的情况下才会允许用医疗费用来抵扣。”


理财师霍斯菲尔德(Peter Horsfield)表示,私人医疗保险开支也不能用来抵扣。





应酬开支

应酬开支虽然一般来说都不能抵扣,但也要综合考虑有无附加福利税、应酬地点及享受娱乐服务的人是谁。为保证扣税金额和附带福利应纳税额的准确计算,纳税人务必保持完整的应酬支出记录。


Prosperity Advisers的董事格里菲斯(Michael Griffiths)表示:“不能抵扣的生意上的应酬开支包括请客户吃午饭,或者与潜在客户一起喝酒等等。但也有些例外,比如因公出差的费用。”




孩子的教育费与育儿费

就算你的雇主要你加班,你因此无法照顾孩子而必须请人照顾,你也无法将这笔费用用来抵扣。除此之外,你孩子的书本费、学费等教育费用也不能被扣除。虽然几年前有与之相关的政策返还款,但在2013年1月之后就被Schoolkid's Bonus这一项目给代替了。






罚款

当你因工作原因而开车外出并收到超速或停车违规等罚款时,你可能认为你可以将这些恼人的罚款来抵扣。但事实上,你不能。




豪华跑车

如果你有钱开跑车去工作,你相应的税务扣除上报也会有一些限制。


生意用车的成本一般可以在其使用年限之内摊销。但用来扣税的车辆成本是有上限的,而豪车的上限当前为57,466澳元。这意味着,如果一辆车的购买价高于57,466澳元,那么多出的部分在车辆有效寿命中则无法折旧。此外,这个上限还是包含了GST的。如果你花了8万买一辆车,那么你能拿到的最高GST扣税额只能是5,224澳元。




其它无法抵扣的费用
  • 上下班的路费

  • 社团费

  • 个人置装费

  • 电话号码不计入簿的费用

  • 除防护服、制服、工作服之外的普通工作服装花销,比如厨师穿的裤子。如果你买了一件只为了上班穿的衣服,其成本和干洗费都不能抵扣

  • 为了得到工作的相关费用,比如去参加面试的路费、准备个人简历的费用及警方检查费

  • 为同一雇主给出的另一工作职位而发生的搬家费

  • 驾照费。只有当你因工作必须能开某一吨位的车而去考取相应驾照的情况下,可能可以抵扣

  • 做义工的相关费用






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